通州区审计局印发2023年内部审计工作指导意见
发布时间:2023-05-19 来源:通州区大数据中心 发布开发区:北京永乐经济开发区
近日,通州区审计局印发2023年内部审计工作指导意见,从六方面强化对全区内部审计工作的监督和指导。
一是坚持和加强党对内部审计工作的领导。全区内部审计工作要深入贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《北京市内部审计规定》,始终坚持和加强党对内部审计工作的领导,进一步细化实化党领导内部审计工作的制度机制,强化内部审计工作总体规划。
二是坚持围绕中心,服务大局,聚焦城市副中心高质量发展,重点关注重大政策措施落实情况、预算执行和资产负债损益、内部管理领导干部经济责任及内部控制及风险管理等方面开展内部审计,监督与服务并重,着力提升内部审计工作成效。
三是严控内部审计工作质量,强化审计项目立项、审计方案编制、审计现场实施、审计报告出具等环节的质量管控,切实防范审计风险。
四是建立健全审计查出问题整改长效机制,加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事等其他内部监督力量的贯通,推动建立信息共享、成果共用、重要事项共同实施、问题整改问责共同督促落实等工作机制,增强协同效应,巩固和拓展审计整改成效。
五是建立健全内部审计质量检查的常态化工作机制,以监督深化指导。持续开展内部审计项目质量专项检查工作,使内部审计在规范管理、防范风险、促进廉政建设等方面发挥更加积极的作用,为城市副中心经济建设保驾护航。
六是强化队伍建设,提升内部审计人员工作能力和水平。内部审计人员要加强培训教育,强化实践锻炼,要严格遵守政治纪律和政治规矩,依法依规审计,确保审计成果权威,经得起检验,不断推动内部审计高质量发展。